公司财务工作自检自查报告

时间:2024-04-26 18:45:53 综合范文

  尊敬的领导:

  根据《关于进一步加强财务监管工作的通知》(发【20xx】13号)的要求,我司认真、全面地开展了进一步加强财务监管的相关工作和财务运行情况自查,对存在的问题及不足之处进行整改完善。现将本次自查情况、自查发现的问题及整改情况报告如下:

  一、进一步加强财务监管工作的开展情况

  我司对进一步加强财务监管工作高度重视,财务运行情况自查的开展,有组织、有计划、有步骤地进行,具体情况如下:

  1、20xx年8月26日,根据《通知》要求,下达了《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》(发【20xx】74号)文件,对此次专项活动的前期工作做了相关部署。

  2、20xx年8月31日,召开各实体财务部门负责人会议,传达《通知》精神及要求,按《通知》要求对自查内容进行了书面安排,积极推进部署自查工作的进行。

  3、20xx年9月1日至9月30日,集团财务部和各分子公司财会科展开了全面、深入的“背靠背式”自查活动,并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析,出具自查报告,提交领导审议。在此期间,对自查阶段发现的问题,依据相关法律法规要求,逐一落实整改。

  二、自查发现的问题及整改情况

  1、关于三公经费预算收入,我司在自查过程中发现存在不足,现已对相关责任人员进行严肃处理,并加强预算管理,确保三公经费预算收入的真实性和合规性。

  2、在信息公开方面,我司已按照《信息公开条例》的要求,在规定时限内对预决算进行了公开,并积极回应社会关切。

  3、在资产管理方面,我司能按照规定及时登记入账,账实相符,无账外管理情况。

  4、在会计核算方面,公司严格按照《会计法》、《会计基础工作规范》等法规制度,设置会计账簿,进行会计核算,无不合规定的原始凭证进行列支的情况发生。

  5、在财务管理方面,公司严格执行各项经费开支标准,无超标乘坐交通工具,无超标准住宿,无超标准接待。

  总之,通过自查,有利于我们对上级文件的领会和贯通,及时掌握其精神实质,以便发现问题及时解决,通过自查,对我们今后的工作能够起到积极的促进作用,把单位的财务管理工作做的更好。

  特此报告。

  公司财务部2017年8月14日