信用社合规自查报告

时间:2024-04-24 16:12:39 综合范文

  范文:

  一、引言

  为确保我市农村信用社持续、合规稳健发展,根据省联社、烟台办事处的相关要求,我社利用一周的时间,对全市农村信用社业务经营合规性、资产风险状况和内控制度建立与执行情况、法人治理结构完善等情况进行了全面自查,现将自查情况汇报如下:

  二、领导重视,认识到位

  在接到合规风险管理检查验收通知后,联社党委高度重视,召开专题会议,研究布置自查工作方案,要求立足暴露问题开展自查,边查边整改。为此,联社党委研究决定,成立了自查工作领导小组,由联社主任王彤辉同志任组长,分管主任林忠义任副组长,各部室负责人为成员,各部室配备业务骨干参与自查工作,确保自查工作取得成效。

  三、分工明确,责任到人

  联社全面自查工作领导小组对各部室组织开展自查进行了分工,人事综合部负责法人治理方面的自查,财务会计部负责财务会计及柜面业务等方面的自查;资金营运部负责资金营运、中间业务等方面的自查;风险管理部负责不良资产管理方面的自查;审计稽核部负责监督检查等方面的自查,按照分工各部室积极组织实施。

  四、自查结果

(一)法人治理结构方面:我社不断完善法人治理结构,制定和修改联社章程,严格按照法人治理结构运作和管理制度开展工作,社会代表大会、理事会、监事会、经营班子制定有明确的议事规则,“三会”结构符合规定,定期召开会议,正常地履行各自的职责,分别发挥决策、执行和监督职能,初步建立起了各负其责、协调运作、有效制衡的法人治理结构。

(二)业务经营合规性方面:我社全面排查业务经营合规性,发现了一些不合规行为,已及时进行整改。

(三)资产风险状况方面:我社对资产风险状况进行了全面排查,未发现重大风险问题。

(四)内控制度建立与执行情况方面:我社在自查过程中发现了一些内控制度存在的问题,已及时进行整改。

(五)法人治理结构完善情况方面:我社在自查过程中发现了一些法人治理结构方面的问题,已及时进行整改。

  五、结论

  通过本次自查,我们发现了一些问题和不足,已及时进行整改。我们将以此为契机,进一步完善和执行内控制度,加强合规管理,确保我市农村信用社持续、合规稳健发展。