财务经费自查工作报告材料

时间:2024-04-14 11:58:20 综合范文

  根据您提供的已知信息,我为您整理了一篇。

  一、基本情况

  经过对我校20xx年春季至20xx秋季年的财务经费进行认真的专项自查自纠,现将状况报告如下:

  1. 校园设有财务办公室,分别由教师兼职会计、出纳,业务能力有待提高。

  2. 校长经常询问财务运行状况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。

  3. 财务人员认真地学习专业理论知识,虚心地请教有经验的财务人员,能按照《中小学财务制度》的有关财经规定记账,会计科目使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。

  4. 财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,现金和存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质,严格做到专款专用。

  二、强化校园收支行为的管理

  1. 校园自查,片区复查,我校未收取任何费用。

  2. 认真落实建档立卡贫困户学生减免幼儿保教费私立办学幼儿园每生每期625元;中心校学前每生每期500元;教育救助金每生500元;特困学生补助每生每年1000元;我校住校生全是初中学生,每生每期625元。校园将上述人员均公示上墙,接受社会监督,公示期满,无异议。实行专款专用,按时足额发放。

  三、财务自查自纠具体情况

  1. 我局所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。

  2. 严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。

  3. 非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

  4. 认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。

  5. 认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

  6. 国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

  7. 我局单位资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”。

  8. 我局根据本单位实际,建立并实施内部监督和控制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制。

  通过自查,我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约,严格控制接待标准。

  以上为我校20xx年春季至20xx秋季年的,敬请领导审阅。